近日,市国资委会同各有关企业监事会对市属国有独资、控股企业进行了一次专项财务检查。这次检查主要围绕以财务收支及资产状况展开,具体内容有:成本费用列支是否合理规范;财经纪律的执行是否到位,是否存在帐外帐和私设“小金库”;公司章程、股东会、董事会决议执行情况;执行财务预算及工资总额预算管理的企业预算执行情况;企业领导人廉洁从业情况。
从检查情况看,各企业经营活动正常有序,企业内部法人治理结构健全,会计核算规范,财务报表真实、准确,但也存在一些问题。市国资委根据各企业实际情况,提出了反馈意见,并强调四点要求:一是制度建设要进一步重视。各企业要坚持对重要事项采用严格的制度管理。二是企业运行要进一步规范。特别是“三重一大”事项要严格按照制度规定执行。三是企业内部监督要进一步加强。领导干部之间、领导与中层干部之间、领导与员工之间都要建立监督机制,确保有效监督。四是档案管理要进一步标准化。
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